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      金稅四期下的企業稅務籌劃

      主講老師: 溫潔 溫潔

      主講師資:溫潔

      課時安排: 1天/6小時
      學習費用: 面議
      課程預約: 隋老師 (微信同號)
      課程簡介: 財務稅務是企業運營中的重要環節,它涉及資金的籌措、運用和管理,以及稅務合規與籌劃。財務管理要求企業精確核算,確保資金流動的透明和高效,為決策提供有力支持。稅務管理則要求企業遵守稅法規定,合理籌劃稅務,降低稅負,同時防范稅務風險。財務稅務工作的有效執行,有助于提升企業的經濟效益和市場競爭力,為企業的穩健發展奠定堅實基礎。因此,企業應高度重視財務稅務工作,不斷完善管理體系,提升專業水平。
      內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
      更新時間: 2024-03-15 10:54


      課程背景:

      隨著《關于進一步深化稅收征管改革的意見》的指導,在“互聯網+稅務”和“涉稅信息大數據”稅收征管形式下,全面上線“金稅四期”,數電發票試點全面推開,這代表智慧稅務征管時代已經到來。在此嚴征管背景下,企業納稅的前提和核心是做到稅務合規。

      過往那些耳熟能詳的稅務籌劃方法真的能幫企業合法節稅嗎? 

      真籌劃和偽籌劃的區別是什么?如何辨別防踩坑?

      真正稅收籌劃的底層邏輯是什么?

      企業應如何將稅收優惠政策與業務相結合,實現合法節稅?

      本次課程將理論與案例相結合,詳解在企業發展的不同階段,如何通過設計企業組織結構、交易模式,如何將業務和稅收政策相結合,降低經營風險,讓企業不早交稅、不交冤枉稅,實現合法節稅。

       

      課程收益:

      1、知己知彼——了解金稅四期下稅務機關最新監管動向,做到有的放矢

      2、底層邏輯——掌握稅收籌劃的核心本質,避免掉入“偽籌劃”陷阱

      3、思維構建——了解稅收籌劃的基本思路和方向,樹立框架思維

      4、以案節稅——學習各稅種對應的優惠政策運用及稅務合規節稅技巧

      5稅種聯動——學習多稅種聯動下的綜合節稅方法和技巧

       

      課程時間:2天,6小時/天

      課程對象:財務總監、財務經理、財務主管、稅務主管、財務專員等

      課程方式:講師講授+案例分析+情景模擬+互動討論

       

      課程大綱

      導引:金稅四期是否已全面上線?你想過還有五期、六期嗎?

      第一講:數字化監管下,企業的稅收管理觀念

      一、智慧稅務的核心——“數據控稅”

      1. 深化稅收征管改革意見

      2. 金稅四期的核心功能與重大影響

      3. 數據共享+數據比對+數據分析+數據監控(實現新一戶式畫像)

      4. 資金控稅(賬外經營一網打盡)

      討論:稅務系統會穿透銀行系統,實現對納稅人資金的實時監管嗎?

      5. 推動稅務后臺“自動記賬、自動算稅”

      討論:傳統的核算會計,離失業還遙遠嗎?

       

      第二講:企業稅務籌劃的思路

      一、稅務籌劃的概念

      1. 稅務籌劃與避稅、偷稅的區別

      1)是否合法

      2)是否促進企業的健康發展

      3)是否目的相同

      2. 稅務籌劃的核心要點

      1)合法性

      2)籌劃性

      3) 目的性

      4)風險性

      5)專業性

      討論:識別你身邊的“偽籌劃”

      案例:利股紅變經營所得,偷雞不成蝕把米

      二、稅務籌劃的框架思維

      1. 企業組織形式的選擇

      2. 稅款征收方式的選擇

      3. 業務模式的轉變

      4. 稅收優惠政策的合法運用

       

      第三講:增值稅納稅籌劃方法與技巧

      一、納稅人身份的選擇優劣

      1.小規模納稅人

      2. 一般納稅人

      二、合同控稅技巧

      1. 合同的約定不同,納稅義務時間不同

      2. 混合銷售和兼營方式的轉變

      3. 不同稅率業務的合理拆分

      三、采購、銷售環節控稅技巧

      1. 供應商的不同選擇:小規模或一般納稅人

      2. 一般計稅和簡易計稅方式的選擇

      3. 銷售過程中促銷方式的不同選擇

      4. 關聯企業資金拆借規劃

      四、合理運用增值稅優惠政策

      1. 行業稅收優惠(農產品)

      2. 低稅率稅收優惠

      3. 進項稅額加計抵減

      4. 并購重組過程中的稅收優惠

       

      第四講:企業所得稅納稅籌劃方法與技巧

      一、企業組織形式的選擇

      1. 個體工商戶

      2. 個人獨資企業

      3. 合伙企業

      4. 有限公司

      二、設立子公司和分公司的優劣

      三、企業設立地點的選擇

      討論:稅收洼地頻頻暴雷,還敢籌劃嗎?

      四、股權轉讓的企業所得稅規劃

      1. 直接轉讓

      2. 先分后轉

      3. 盈余公積轉增資本

      4. 撤資

      案例:運用四種方式測算出稅負最優方案

      五、成本、費用節稅技巧

      1. 業務招待費、廣宣費的額度規劃

      2. 固定資產的加速折舊

      3. 資產損失的稅前扣除

      4. 對外捐贈的合理規劃

      5. 無票支出的解決方案

      六、收入節稅技巧

      1. 租金收入的確認方式

      2. 不征稅收入的選擇

      七、合理運用企業所得稅優惠政策

      1)小型微利所得稅優惠

      2)加計扣除所得稅優惠

      3)特定行業所得稅優惠

      4)稅收優惠的疊加運用

      5)并購重組過程中的稅收優惠

      6)非貨幣性資產投資的遞延納稅

       

      第五講:個人所得稅納稅籌劃方法與技巧

      1. 工資和全年一次性獎金的數據規劃

      案例:通過案例計算,得出最優拆分值

      工具:工資和年終獎的最優數據配置

      2. 工資薪金、勞務報酬、經營所得的合理轉換

      案例:股東從公司拿錢近1億,稅籌失敗后補稅罰款近4800萬

      3. 差旅費津貼、誤餐補助

      模版:差旅費制度、誤餐補助制度的制定

      4. 多種福利的轉化

      案例:稅前收入轉變為稅后收入

      5. 私車公用節稅技巧

      討論:租車收入為0,可好?

      6. 股權激勵設計及運用

      案例:小米公司股權激勵計劃

      7. 非貨幣性資產投資的遞延納稅

      8. 合理運用個人所得稅優惠政策

       

      第六講:財產和行為稅納稅籌劃方法與技巧

      一、房產稅

      1. 合理確定房產原值

      2. 合理拆分租金收入和一般服務收入

      3. 合理運用房產稅優惠政策

      案例:某企業將“租金變物業費”被判偷稅補稅案

      二、印花稅

      1. 不同業務的合同簽訂

      2. 合理運用印花稅優惠政策

      討論:該交稅的不交,不該交稅的反倒交了

      三、城鎮土地使用稅

      1. 利用土地級別的不同進行規劃

      2. 改造廢棄土地規劃

      3. 合理運用城鎮土地使用稅優惠政策

      案例:準確劃分城鎮土地使用稅征免界限

      四、契稅

      1. 差額征稅的運用

      2. 同一投資主體內部劃轉

      3. 合理運用契稅優惠政策

      課程總結與回顧

      1. 課程主要內容總結與回顧

      2. 答疑解惑


       
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