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      全面財務管理

      主講老師: 李昭瑢 李昭瑢

      主講師資:李昭瑢

      課時安排: 1天/6小時
      學習費用: 面議
      課程預約: 隋老師 (微信同號)
      課程簡介: 財務泛指財務活動和財務關系。前者指企業在生產過程中涉及資金的活動,表明財務的形式特征;后者指財務活動中企業和各方面的經濟關系,揭示財務的內容本質。
      內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
      更新時間: 2023-12-28 11:16

      簡要大綱:


      第一部分 內部控制

      1.建立內部控制的重要性

       什么是內部控制

       內部控制系統涵蓋的范圍

       企業建立內部控制系統的目的

       缺乏內部控制而導致的非正常現象列舉

       內控與公司政策、會計程序 

      2.內部控制中的責任劃分 

       管理層的責任

       財務(財務管理者)的責任

       各部門及每位員工的角色定位

      3.內部控制的建立程序 

       項目小組的設立與項目管理

       內部控制的程序設計

       內部控制的文件設計

       不同類型企業的內部控制制度

      4.重要交易循環的流程控制 

       現金的控制程序

       存貨的控制程序

       固定資產的控制程序

       銷售與信用的控制程序

       采購與付款的控制程序

      5.控制的控制——從內部審計看內部控制 

       內部審計與內部控制

       內部審計組織:目的與作用、架構、責任與權利

       審計內部控制的程序和方法:五階段實施法

      6.防范內部舞弊 

       制定紀律守則,建立良好道德操守的風氣

       培訓員工提高道德操守標準

       設立投訴渠道

       財務管理人員經常遇見的道德操守問題

      第二部分 成本分析  

      1.成本的基礎分析

      成本定義

      成本在公司財務運作的位置

      2.成本分析與跟蹤

      保本點跟蹤

      預算差異分析

      價格、量、成本相對利潤的影響

      產品獲利能力成本分析案例

      成本控制點

      第三部分 應收賬款管理

       1. 信用管理的數據基礎——客戶信息管理

        ·客戶信息管理的基本原則

        ·企業在客戶信息管理上存在的主要問題

        ·怎樣建立適合自己的客戶數據庫

        ·從各種渠道搜集客戶信息的方法

      2. 掌握信用管理主動權的關鍵——信用分析與評估

         信用評估的4大方面:市場、財務、現場、付款習慣

         具體選擇信用評估指標

         制定指標的打分標準

         平衡不同指標之間的重要性

         制定不同信用等級的信用政策

         對客戶進行資信評級

         客戶的分類管理

         定期對客戶進行資信調查,調整信用等級

      合同風險控制及法律必備知識

      第四部分 企業合理避稅

       1. 合理避稅的界定

      2. 資產的合理避稅的方法

      3. 負債的合理避稅的方法

      4. 所有者權益的合理避稅的方法

      5. 成本費用的合理避稅的方法

      6. 收入的合理避稅的方法


       


       
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