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      內控和風險管理實務——數字化內控預警

      主講老師: 付軍勝 付軍勝

      主講師資:付軍勝

      課時安排: 1天/6小時
      學習費用: 面議
      課程預約: 隋老師 (微信同號)
      課程簡介: 針對企業的迫切需求,特推出從業務環節建立內控、實施內控的課程。教您如何建立必要的職責分工、工作程序等制度,夯實業務循環中的內控建設,形成互相牽制、互相監督的內部控制環境。
      內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
      更新時間: 2023-08-31 16:54


      【課程背景】

      2019年12月26日,為落實101號文件要求,國資委最新印發《2020年中央企業內部控制體系建設與監督工作有關事項》的通知,以“強內控、防風險、促合規”為目標,整合優化內控、風險、合規管理相關制度,完善內控缺陷認定標準、風險評估標準、合規評價標準,構建相互融合、協同高效的內控監督制度體系。

       

      04 年 SOX 法案誕生到如今內控建設如火如荼,這期間中國企業經歷了內控從無到有,從困惑到相對成熟,一定程度上幫劣企業提高了風險管理能力。然而,無數企業轟轟烈烈的開展內部控制體系建設工作后,留下僅僅是一疊疊內控手冊,幵沒有將內控融入日常運營中去,內控工作困難重重。

       

      針對企業的迫切需求,特推出從業務環節建立內控、實施內控的課程。教您如何建立必要的職責分工、工作程序等制度,夯實業務循環中的內控建設,形成互相牽制、互相監督的內部控制環境。課程具有較強的實用性和操作性,旨在提高企業員工的內控規范意識,并加強監督和執行力,提升企業經營的效率和安全性。

       

      【建議學員】

      企業內控風險管理、財務、內審、法務等人員

       

      【時間安排】2天

       

      【課程收益】

      COSO框架】了解內控的今生前世、ERM的發展趨勢

      【業務循環】了解內控體系的主要業務循環,明確業務循環中的風險

      【業務循環】掌握采購、銷售、合同、資金活動等環節的內控實務

      【風險管理】通過風險矩陣編制方法,讓您掌握梳理風險的實操

      【案例實操】通過完善內部控制體系,提升企業風險管理水平


      【課程大綱】

      模塊一、新常態下的風險管理趨勢和策略

      全面風險管理的前世今生

      全面風險管理的發展歷程和現狀

      數字化時代企業風險管理全新解讀

      風險管理標準關鍵原則與要點梳理

      COSO-ERM 的架構和內容解析

      ISO31000 風險管理原則、框架和流程講解

      實例研修:風險管理在企業發展中舉足輕重之地位

      案例:融資租賃項目失敗 - 北京一國企經理領刑3.5年案例

      案例:上海電氣 – 百億資金打造經偵懸疑劇本殺

      科技創新正在改變著我們的方方面面

      從國家治理層面 - 管控機制

      從風險管理理論演變層面 - 更新理念框架

      從科技層面 – 注入科技動能,一個被數據洗禮的世界

      案例 – 風險數據如何嵌入業務? - 反洗錢場景

      風險內控升級 - 循環業務模式

      最新監管要求 – 101號文

       

      模塊二、TOP強企業面臨主要風險種類及案例解析

      風險就在我們身邊

      風險的分級

      業務風險

      風險宇宙

      國企實施全面風險管理的困難

      企業風險管理水平的發展階段

      全面風險管理的愿景

      全面風險管理的一般概念

      全面風險管理的內容

      全面風險管理與現有管理體系

      股東對企業風險管理最關心的四個問題

      企業風險管理框架 – 一個基礎、三道防線

      一個基礎:如何構建一個有利風險管理的公司治理結構?

      案例 - 公司治理結構 – 五礦集團

      第一道防線:業務單位防線

      第二道防線:風險管理單位防線

      第三道防線:內審單位防線

      全面風險管理的流程

      案例 - 對賭協議:蒙牛贏 VS  永樂輸

      風險管理策略

      風險管理策略的核心內容

      風險偏好

      風險承受度

      工具分享 - 風險評估 - 風險地圖

      工具分享 - 風險評估 - 風險圖譜

      風險應對的策略

      風險處理組合

      內部控制體系

      從內控向風險管理的提升

       

      模塊三、風險評估工具和方法

      風險評估的工具和方法

      風險評估方法選擇的影響因素

      風險評估方法選擇的判斷標準

      風險評估方法按子過程選擇

      風險評估方法按影響因素選擇

      1、 查詢類風險評估方法

      2、 支撐類風險評估方法

      德爾菲法

      結構化/半結構化訪談

      3、 情景分析類風險評估方法

      故障樹分析法

      壓力測試

      4、 預警類風險評估方法

      蒙特卡洛隨機模擬法

      5、 圖形風險評估方法

      風險矩陣

      操作 - 風險發生可能性的評價標準

      操作 - 風險對目標影響程度的評價標準

      操作 - 風險矩陣示例

      風險控制矩陣包含的主要內容

      內控常用技術手段

      課堂練習

      如何編制風險控制矩陣?

      風險控制矩陣記錄過程中可能發生的問題

      課堂練習:根據流程描述識別風險點及控制活動

      6、 財務分析風險評估方法

      杜邦分析法

       

      模塊四、流程優化工具和方法

      1、流程和制度

      管控流程和制度 - 三級流程

      流程設計的七大原則和七大技巧

      流程設流程優化六步法

      流程再造的三個基本思想

      工具 - 流程分析與診斷 – 流程現狀分析表

      工具 – ASME表格 - 非增值活動、非增值率

      工具 – 流程過程價值分析表

      工具 – 流程優化的ESIA

      示例 – 管控流程建設輸出物 - 管理流程手冊

      示例 – 某鋼鐵集團管控流程與制度清單

      2、流程圖基本知識介紹

      流程四要素

      流程符號

      流程描述

      流程圖的畫法

      3、畫流程圖常見問題

      課堂練習:畫流程圖

       

      模塊五、制度對標、各業務關鍵控制環節識別

      實操練習:通過課堂練習,掌握企業必備的制度體系
          18指引解讀,識別各個業務循環的關鍵控制環節

       

      模塊六、上市公司內控違規案例 – 2020年

      1) 002611 – 東方精工

      2) 000969 – 安泰科技

      3) 600093 – ST易見

      4) 603577 – 匯金通

      5) 002586 – ST 圍海

      6) 603959 – 百利科技

      7) 600847 – 萬里股份

      8) 603991 – 至正股份 – 單據!

      9) 田中精機 -失控 (A股最誠實董事龔倫勇– 母子公司的管控)

      案例 - 融資租賃項目失敗 - 北京一國企經理領刑3.5年

      案例 - 上海電氣 – 83億驚天巨虧,神秘人如何設局?

      案例 –銷售的考核

       

      模塊資金循環內控關鍵點和風險矩陣

      案例:天晶光伏資金管控的困境與改進實案

      資金收付管理最擔心什么?

      資金管理風險數字化指標預警

      示例 - 資金管理風險矩陣  

       

      模塊采購循環內控關鍵點和風險矩陣

      案例  – 順豐物流銷售開空殼、吃差價

      案例  - 2020年的重大舞弊案件 – 大疆10億損失反腐敗事件

      采購管理關鍵環節

      采購管理風險分析

      采購環節的游戲規則

      采購風險矩陣的編制

      課堂練習:采購風險矩陣表

       

      模塊九、銷售循環內控關鍵點和風險矩陣

      - 市場調查及客戶開發管理

      –工程項目的結算

      銷售關鍵環節

      銷售管理風險分析

      銷售風險矩陣的編制

      課堂練習:銷售風險矩陣表

       

      模塊十、發展戰略SWOT和波特五力模型

      工具 - 波特五力模型

      案例 – 集團戰略環境分析 – 恒大集團戰略管理分析框架

      案例 – 集團戰略環境分析 – 恒大集團SWOT綜合分析表

       

      模塊十一、編制內控手冊和管理提升

      方法論 - 內控體系建設總體思路

      流程制度型內控構建如何入手?

      制度對標

      課堂練習 - 制度對標

      《授權體系表》優化

      編制《內控自評價指導手冊》

      案例 – 迎駕貢酒內控建設

       

      模塊十二、立足當下,企業應如何進行風險管理和內控體系升級優化

      未雨綢繆-智能化時代下的風險管控場景

      構建風險管理防線:建立風險管理組織,收集市場政策變化信息

      技術引進:智能風控系統助力管理升級

      開好企業的源 – 合同管理的智能化

      場景1 - 合同是內外經濟業務最大風險點

      核心功能

      起草

      流程審批

      用印、存檔

      差異化合同管理

      收入、支出、結算

      履約預警

      風險跟蹤、分析

      節好企業的流 – 供應商管理

      關鍵需求

      供應商標簽體系

      智能風控的關鍵能力

      供應商畫像和智能分析

      風控預警與管理

      總結思考: 貴公司如何管理合同的?

      互動討論:采購招標真的能找到Mr.Right嗎?

       

      模塊十三、相互依存的內部控制與風險管理 -
      新監管與風險、內控、合規一體化

      新監管與風險、內控、合規一體化

      大風控融合思路

      “四位一體”落地難點在于原有體系與業務運行的融合

      案例 - “四位一體”信息系統

      一體化整合的實施

      組織職能整合

      運行機制整合

      管理制度整合

      風險、內控、合規評價

      案例  中國HP如何將風險、內控、合規融入到業務?

      解決方案 - 兩面、兩手

      解決方案 - 誰對流程內控負責?

      解決方案 – 業務自查

      總結思考:貴公司誰對流程內控負責?

      互動討論:如何從業務角度梳理風險,讓風險下沉?

       
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