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      企業風險管理與內部控制

      主講老師: 潘朝金 潘朝金

      主講師資:潘朝金

      課時安排: 1天/6小時
      學習費用: 面議
      課程預約: 隋老師 (微信同號)
      課程簡介: “所謂內部控制,是指一個單位為了實現其經營目標,保護資產的安全完整,保證會計信息資料的正確可靠,確保經營方針的貫徹執行,保證經營活動的經濟性、效率性和效果性而在單位內部采取的自我調整。
      內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
      更新時間: 2023-09-15 16:41

                    

      一、內部控制的實踐

       

        1、什么是真正的“內部”?什么是真正的“控制”?

        2、企業發展的基石——內控體系和企業目標

        3.內部人控制的陷阱

      4、內控的局限性——成本與效益

       

      二、COSO內控框架

       

        1、角色與職責

      2、可為與不可為

       

      三、內部環境

       

        1、內控的基礎——控制環境

        2、權責分配與內部環境

        3、內部審計與內部環境

        4、人力資源政策與內部壞境

        5、企業文化與內部環境

      案例:三鹿事件

       

        四、風險評估

        1、發現千里之堤的蟻穴

        2、應對變化

        3、評估

      案例:諾基亞與西門子之爭

       

          、企業風險的識別、評價和風險管理策略

          

          1. 風險事項識別

          1)企業內部風險、外部風險的識別   

          2)識別風險的定性與定量方法

       

          2. 風險評價

          1)企業風險承受度的確定           

          2)風險發生的可能性分析

       3)風險帶來的損失分析             

       4)風險管理坐標圖及實例分析

       

          3. 風險管理策略詳解

        1)風險規避及案例               

        2)風險轉移及案例

        3)風險承擔及案例               

        4)風險控制及案例分析

       

       

        、內控的建立和執行

       

         1、企業是否應該專門設立一個內控部門?

         2、內控人員到底是做什么的?

         3、內控體系建立和執行的五個階段

         4、如何確定和分解目標?

         5、如何識別風險?

         6、如何建立控制政策:二維表、流程圖、文字描述?

         7、如何有效執行內控?

         8、如何監督內控的執行狀況:執行過程中的監督和獨立的評估?

       

       、控制活動

        

            1控制活動的類型

           2、控制活動與風險評估相結合

        3、IT總體控制

           4、預防性控制和檢查性控制

      案例:部門間的資源共享

      案例:商業巨星的隕落——再論安然事件

       

        、信息溝通

       

        1、信息——也許你從未留意

        2、溝通——一定要知道的內容

      3、案例:部門間的資源共享

       

        、內部監督與內部審計

       

        1、持續性監督活動

        2、角色與定位

        3、獨立評估

        4、報告缺陷

        5、案例:訂報單引出一起私分國有資產案


       
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