推廣 熱搜: 2022  財務  微信  法律    網格化  管理  營銷  總裁班  安全 

      企業內部控制與風險管理

      主講老師: 俞勤 俞勤

      主講師資:俞勤

      課時安排: 1天/6小時
      學習費用: 面議
      課程預約: 隋老師 (微信同號)
      課程簡介: 本課程致力于使高層管理人員從戰略高度認識內部控制與風險管理,并將戰略層面的風險管控與具體的經營環節中的控制活動結合起來,從而可以將內部控制在本企業落到實處。
      內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
      更新時間: 2023-08-10 14:08


      一、課程收益

      本課程致力于使高層管理人員從戰略高度認識內部控制與風險管理,并將戰略層面的風險管控與具體的經營環節中的控制活動結合起來,從而可以將內部控制在本企業落到實處。

      本課程通過大量案例,將幫助您掌握以風險為導向的企業內部控制與風險管理理論、實施方法和實施技能。

      二、教學大綱及內容

      (一)內部控制的定義

      內部控制幫助企業實現的五大目標、內部控制五大目標之間的關系

      問題討論:五大目標預防和控制什么風險?如何防范這些風險?

      (二)內部控制的發展階段

      借鑒:COSO內控報告:從企業內部控制—整體框架到企業風險管理—整合框架的演進。

      內部控制—整體框與風險管理—整合框架的比較

      (三)內部控制的基本要素

      問題討論:我國企業內部控制存在哪些問題?

      1. 優化內部環境

      內部環境要素:內部環境要素治理結構;組織機構設置與權責分配;企業文化;人力資源政策;內部審計機構設置;反舞弊機制

      公司治理結構中的其他重要制度安排

      公司治理結構與內部控制主體的關系

      案例:美的集團公司治理結構與內部組織機構設置

      案例:公司治理結構的缺陷對美國世界通訊公司的影響

      2. 風險評估

      風險評估要素:目標設定、風險識別、風險分析和風險應對。

      問題討論:

      1煤炭企業有哪些內部風險因素和外部風險因素?

      2)企業風險識別的方法有哪些?

      3)企業如何進行風險分析?

      案例:某服裝鞋類進口商根據目標設定來識別相關風險

      案例:某企業運用事故樹分析法識別商品銷售風險

      案例:某服裝企業經營風險識別

      案例:兩種投資方案的風險衡量與分析

      綜合案例(一):聯想集團新產品開發風險管理方案

      問題討論:企業風險應對策略有哪些?

      風險應對策略一般包括:風險回避、風險承擔、風險降低和風險分擔。

      綜合案例(二):山東兗州竇店煤礦風險評估的策略與方法

      3. 控制措施

      控制措施通常包括:職責分工控制、授權控制、審核批準控制、預算控制、財產保護控制、會計系統控制、內部報告控制、經濟活動分析控制、績效考評控制、信息技術控制等。

      問題討論:

      1)如何設計不相容職務相互分離?

      2)如何設計重大風險事項的授權批準控制?

      3)如何設計資金支付簽批流程及簽批權限?

      4)如何設計財產保護控制?

      5)如何設計會計系統控制?

      6)如何設計經濟活動分析控制?

      6)如何設計績效考評控制?

      案例:煤炭企業部分業務不相容職務相互分離設計

      案例: 授權適當可以提高企業的營運效率—豐田公司首席工程師制度

      案例:首都機場集團公司資金支付簽批流程及審批權限

      綜合案例(三):山西焦煤集團預算編制的內部控制

      綜合案例(四):煤炭企業資本性支出重要風險與控制措施

      總結:控制活動的類型。

      4. 信息與溝通 

      信息與溝通,是指及時、準確、完整地收集與企業經營管理相關的各種信息,并使這些信息以適當的方式在企業有關層級之間進行及時傳遞、有效溝通和正確應用的過程。

      問題討論:

      1)企業應當收集和傳遞哪些信息?

      2)企業如何建立內部、外部溝通渠道?

      3)企業應當怎樣進行內部溝通?

      5. 監督檢查

      問題討論:

      1)內控監督檢查的方式有哪些? 

      2)內控缺陷如何報告?

      3)企業應當如何改進內控缺陷?

      內部監督內部控制自我評估報告

      案例:內部控制自我評估報告的編制

      綜合案例(五)秋林集團內部控制失效—百年老店退市

      綜合案例(六)中航油事件給企業內控建設的啟示

      7. 內部控制設計

      1)內部控制設計的步驟

      2)內部控制設計應用工具

      3內部控制流程與關鍵控制點設計

      4)業務控制流程樹狀圖

       綜合案例(七)流程與內控的建立—采購與付款流程資金支付業務控制流程設計

      綜合案例(八)內部控制流程設計

      (1) 采購控制流程設計

      (2) 賒銷控制流程設計

      (3) 賒銷審批控制流程設計

      三、課程范圍

      本課程適于各類企業的董事會成員、高中級管理層、各級財務管理人員,如集團主管財務的副總經理、總會計師、主任會計師、財務總監、財務部總經理、財務經理及其他管理人員等。

      四、培訓需要時間:需要2天

       
      反對 0舉報 0 收藏 0
      更多>與企業內部控制與風險管理相關內訓課
      企業家經營哲學與企業經營之道 高   效   執   行   力 教練式經銷商管理 商業模式創新 創新思維管理應用訓練?—創造性解決問題 創新思維和有效執行 微課的設計與制作 高效能主管風暴訓練營
      俞勤老師介紹>俞勤老師其它課程
      最新修訂的企業會計準則第12號債務重組、第21號租賃之解析與實務操作 企業資本運營 資本與金融創新 政府會計制度講解 營改增相關政策解讀及對相關行業的影響 風險導向的內部審計實務與案例分析 業財融合與價值創造 業財融合與管理會計
      網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  誠聘英才  |  網站聲明  |  隱私保障及免責聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報  |  京ICP備11016574號-25