推廣 熱搜: 2022  財務  管理  安全  法律  營銷  北京  合同管理  從業  研修班 

      內部控制與風險管控3.0:難點梳理與解決優化

      學習費用: 5800.00元/人 主講老師:
      開課時間: 2022-06-20 課時安排: 2天
      開課地點: 北京
      課程報名: 隋老師 (微信同號)
      課程對象: -董事長、總經理、副總經理等企業高管 -風險管理部、內控部、內審部、財務部工作人員 -業務部門負責人、業務骨干人員
      課程簡介: -【掌握內控理論】囊括COSO、SOX與《企業內部控制基本規范》的*實踐 -【理解內控系統】強化內控意識,幫助企業建立鑲嵌于業務活動中的風險控制體系 -【應用內控分析】掌握企業內部控制工具和方法,評價內部控制的效果并進行改進 -【發揮內控能力】提供大量*實踐和失敗的案例,幫助學員深刻理解、舉一反三
      課程分類: 領導力 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 戰略管理 | 薪酬績效 | 職業素養 | 經理人 | 生產管理 | 采購管理 | 質量管理 | 物流管理 | 供應鏈管理 | 倉儲管理 | 管理體系 | 項目管理 | 商務禮儀 | 談判技巧 | 目標管理 | 客戶服務 | 溝通和表達 | 心理學 | 阿米巴 | 事業單位 | 國際貿易 | 數字化轉型 | 資本運作 | 國學智慧 | 房地產 | epc培訓 | TTT培訓 | 招投標 | 女性培訓 | 班組管理 | 店長培訓 | 六西格瑪 |
      更新時間: 2022-03-29 15:31

      -在工作中,您是否經常會碰到以下問題:
      -內控團隊如何*地工作?
      -如何為企業建立安全屏障,控制風險,提升效益?
      -如何優化內控體系,確保內控有效運行?
      -內部控制如何進一步為企業創造價值?
      -本課程是指導國內企業風控體系建設的實踐課程,為你提供最前沿的內部控制與風險管理理論支撐和實務操作指南,豐富的案例講解,高度的實務操作、廣泛的國際國內視野,通過學習本次課程,您可以掌握“合規規范、建設體系、結合實際、控制風險、防范價值”五維一體內部控制與風險管理實戰操作方法,明確實踐中控制設計要點、控制標準和方法,舉一反三,將內控活動與風險評估有效結合,使您在借鑒500多家風控實戰經驗的基礎上,形成自己的思路以及可操作性極強的實務技能,為您的企業建立最有效的安全屏障,成就企業在國內、國際復雜而激烈的市場競爭中化解風險,提高效益。

      課程內容
      第一模塊
      內控實施收益與失效后果對比

      -內控體系與風險管理常見5大問題
      -華人世界首富的風險觀
      -對待風險控制的態度:海恩法則
      -風控的層次
      -內控實現價值創造的5個“法寶”
      -COSO風險管理模型
      -有效的控制風險實現目標
      第二模塊
      內部控制體系詳解

      -內部控制實務框架體系結構
      -國際——《薩班斯法案》和《2017年COSO報告》
      -國內——我國內部控制相關法規
      -內部控制的過程管理VS目標管理
      -管理有效性和制度有效性
      -國際化監管政策
      -目標設定SMART原則
      -系統的風險評估工具
      第三模塊
      八大內部控制的措施手段和實戰技能

      -系統控制與人工控制
      -預防性控制與發現性控制
      -你太能干、我就會亂:常見的不相容職務分離及實務指南
      -一個累到的領導不是好領導:把握授權審批控制的原因與精髓、實務操作要領
      -避免別人生病你吃藥:運營分析控制
      -沒有獎懲的內控往往流于形式:績效考評應用
      -合理保證企業資產安全完整:對賬要有效、盤點有方法、出門要當心、限制接觸好
      -謀定而后動:預算管理控制
      -案例分析:
      -7項風險管理策略工具的應用
      -績效管理的8項風控標準
      -風險管理技術與方法 
      -拓展應用:
      -互動討論:如何實現不相容職務分離?
      -自我評估:我需要授權嗎?我的授權管理有問題嗎?
      第四模塊
      風險管理實務

      -基于目標設定的風險識別
      -風險種類及風險管理基本流程
      -風險的定性與定量評估策略
      -風險管理組織體系
      -風險管理策略的工具
      第五模塊
      風控體系實施要點

      -內部控制的基礎——控制環境
      -控制環境面臨的*難題
      -內控建立的難點之:建立與完善組織架構
      -內控建立的難點之:發展戰略制定與實施風險
      -人力資源的“三部曲”:選人、用人及留人各環節主要風險應對措施
      -企業興旺在于管理,管理優劣在于文化:企業文化建設與實施風險
      -控制環境評審的常見問題及對策
      -如何在業務循環中因勢利導改善內控環境
      -構筑企業風險防火墻                                                      
      -IT手段及管理信息系統
      -反舞弊機制——防止舞弊和發現舞弊
      -建立舉報渠道
      -內部審計:風險管理的重要防線
      -健全有效的內部審計體系
      -內控的建立與執行     
      -內控職能應該設在什么部門
      -內部控制流程梳理與風險控制
      -流程圖繪制
      -編制流程描述
      -分解和控制風險
      -評價現有內控有效性
      -內控缺陷定性與定量標準
      -缺陷整改及修改內控流程
      -內部控制流程的持續優化
      -內控體系≠內控制度
      -內控的執行力才是關鍵
      -內控流程的持續完善與優化
      -用信息系統固化內控流程
      -內部控制自我評價與監督
      -案例分析:
      -OERE內控思維導圖
      -組織風險問卷100例 
      -如何篩選關鍵業務流程
      -拓展應用:
      -頭腦風暴法、流程圖分析法
      -敏感性分析、德爾菲法、復盤法 
      -流程訪談和充分測試現有業務流程
      -分享推進內控與風險管理體系落地實務經驗

       
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